政府信息公开
索 引 号:338-339/2024-05-13/27574主题分类:财政、金融、审计发布机构:县审计局
发文日期:2024-05-13文  号:有 效 期:  有效
名  称:永清县审计局“两融合”实现审计全覆盖
永清县审计局“两融合”实现审计全覆盖
发布机构:县审计局 发布日期:2024-05-13
      为充分发挥内部审计力量,实现部门预算执行审计全覆盖,永清县审计局积极贯彻落实“两统筹”、“两融合”的要求,在部门预算执行审计中探索与内部审计工作相结合,充分运用内部审计力量,推动部门预算执行审计实现全覆盖,提高审计实效。
      2024年5月10日,永清县审计局组织全县24个重点部门内审人员,召开了关于预算财务数据疑点审计核实培训会。会上财政金融股股长对财务电子数据疑点的类型、审计核实方法等情况进行了详细讲解,内审股股长对内部审计的审计程序及内部审计整改的相关要求进行了详细讲解。
      通过部门预算执行审计与内部审计工作“两融合”的方式,在开展内审自查核实和县审计局抽查工作基础上,内部审计和政府审计相互协作,互相配合,二者相得益彰,发挥最大监督合力,进一步规范预算单位的财务管理,促进财政资金的合理有效使用。
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