索 引 号: | 338-339/2024-06-28/28070 | 主题分类: | 财政、金融、审计 | 发布机构: | 县审计局 |
发文日期: | 2024-06-28 | 文 号: | 有 效 期: | 有效 | |
名 称: | 廊坊市审计局加强监督指导 助力内审工作高质量发展 |
廊坊市审计局加强监督指导 助力内审工作高质量发展 | ||||
发布机构:县审计局 发布日期:2024-06-28 | ||||
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为进一步加强对廊坊市直各部门内部审计工作的监督和指导,充分发挥内部审计“防风险、促规范、提质效”作用。6月19日,廊坊市审计局审计整改和内审指导监督科深入市直各部门对内部审计工作进行了检查指导。
在市公安局、市教育局等单位内部审计工作座谈会上,廊坊市审计局审计整改和内审指导监督科重点对其内部审计管理体制、机构设置、制度建设、人员配备、质量控制、问题整改及内审结果运用等情况进行了解;就各单位内审工作开展过程中遇到的问题,与之进行深入沟通交流,并提出解决方案与指导意见。 会议指出,内审工作要聚焦结构重点、锚定问题导向。要摆脱只关注财政财务收支的思维定式,积极拓宽审计面,延伸审计触角,加大对资产管理、经济责任、内部控制等内容的审计力度,将内审监督“全覆盖”从理论概念转化为实际成果。 会议强调,各部门要强化审计整改、常治长效。要建立问题整改台账,列出整改措施,及时跟踪检查,合力解决整改中遇到的困难问题,切实提高整改实效,做好审计整改“下半篇文章”。 会议要求,各部门要健全制度、抓紧补漏。内审机构要发挥参谋助手作用,加强审计发现问题的成因分析,主动发现相关管理盲区和制度漏洞,促进被审计单位健全完善内部审计工作机制,提升审计监督实效。 |
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