政府信息公开
索 引 号:338-339/2024-07-31/28337主题分类:财政、金融、审计发布机构:县审计局
发文日期:2024-07-31文  号:有 效 期:  有效
名  称:廊坊市审计局督导检查审计整改和内部审计工作
廊坊市审计局督导检查审计整改和内部审计工作
发布机构:县审计局 发布日期:2024-07-31
       为进一步落实审计整改工作,持续推进内部审计工作,切实发挥审计“治已病,防未病”作用,近日,廊坊市审计局对审计整改和内部审计工作进行督导检查。通过听取汇报、查阅相关资料、现场查看等方式,对审计查出问题整改情况以及内部审计工作开展情况进行了认真细致地检查,并就内部审计机构设置和队伍建设情况、内部审计工作中积累的经验和做法、面临的主要困难和问题等开展了交流研讨。重点对尚未整改到位的问题,要求各相关单位高度重视,攻坚克难,分类推进,确保审计发现问题得到全面有效整改。
       通过督导检查,针对具体问题具体分析,提出合理化建议,被审计单位对整改时限现场做出承诺,推动了审计整改与内部审计工作见行见效。
       下一步,廊坊市审计局将进一步加强对本地区内部审计工作的组织领导,强化内部审计指导监督,不断提升内部审计指导监督工作水平,有力推动内部审计工作高质量发展。同时加大审计督导力度,强化对审计查出问题整改情况的检查督促,促进被审计单位不断提高对审计整改工作的重视程度,增强审计整改的自觉性,认真扎实整改存在的各类问题,推动审计整改工作提质提效,深化审计成果运用。
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