政府信息公开
索 引 号:338-339/2024-09-30/28969主题分类:财政、金融、审计发布机构:县审计局
发文日期:2024-09-30文  号:有 效 期:  有效
名  称:廊坊市审计局强化内审监督指导 提升内审监督质效
廊坊市审计局强化内审监督指导 提升内审监督质效
发布机构:县审计局 发布日期:2024-09-30
       为进一步加强对市级各部门内部审计工作的监督和指导,充分发挥内部审计“防风险、促规范、提质效”作用,近日,廊坊市审计局、市财政局组建联合督导组深入市级各部门对内部审计工作进行督导检查。
       座谈会上,督导组重点对内部审计管理体制、机构设置、制度建设、人员配备、质量控制、问题整改及内审结果运用等情况进行了深入了解,与各单位就内审工作过程中遇到的问题开展了沟通交流。
       会议指出,内审工作要坚持聚焦重点、锚定问题导向。内审机构要纠正只关注财政财务收支的问题,积极拓宽审计面,延伸审计触角,对资产管理、经济责任、内部控制等内容也要加大审计力度,努力实现内审监督“全覆盖”。
       会议强调,各部门要进一步健全机构、配强人员、完善制度、抓紧补漏。内审机构要充分发挥参谋助手作用,加强审计发现问题的成因分析,主动发现相关管理盲区和制度漏洞,促进被审计单位健全完善内部审计工作机制,提升审计监督质效。
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